Depășești pragul de £90,000 pe an? Atunci este obligatoriu să te înregistrezi în sistemul de TVA!
Ce este TVA-ul și de ce este importantă înregistrarea?
TVA-ul (Taxa pe Valoarea Adăugată) este un impozit perceput asupra bunurilor și serviciilor în Marea Britanie. Dacă afacerea ta depășește un anumit prag de cifră de afaceri, ești obligat să te înregistrezi în sistemul de TVA. Aceasta înseamnă că vei colecta TVA de la clienți și vei plăti TVA pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționezi pentru afacerea ta.
Când este necesară înregistrarea TVA?
- Cifra de afaceri impozabilă depășește pragul de £90,000 în ultimele 12 luni.
- Anticipezi că cifra de afaceri va depăși £90,000 în următoarele 30 de zile.
- Preiei o afacere deja înregistrată în scopuri de TVA.
- Dacă ești stabilit în afara Marii Britanii și vinzi bunuri sau servicii către clienți din Marea Britanie, este important să verifici dacă ai obligația de a te înregistra în scopuri de TVA. Această obligație depinde de o serie de factori, cum ar fi tipul de bunuri sau servicii pe care le vinzi și statutul clienților tăi.
Ce se întâmplă dacă nu mă înregistrez la timp?
HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) poate impune penalități pentru neînregistrarea la timp.
Care sunt avantajele înregistrării în sistemul de TVA?
- Credibilitate: Afacerea ta va părea mai profesionistă și mai de încredere.
- Recuperarea TVA: Poți recupera TVA-ul plătit pentru achizițiile legate de afacere.
- Competitivitate: Clienții înregistrați în scopuri de TVA pot recupera TVA-ul perceput de tine, ceea ce face ofertele tale mai atractive.
Care sunt dezavantajele înregistrării în sistemul de TVA?
- Administrație: Vei avea mai multe sarcini administrative, cum ar fi ținerea evidențelor și depunerea declarațiilor de TVA.
- Fluxul de numerar: Colectarea TVA poate afecta fluxul de numerar, mai ales dacă ai clienți care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA.
- Complexitate: Reglementările privind TVA pot fi complexe și se modifică frecvent.
Ce documente sunt necesare pentru înregistrare?
- Societate cu răspundere limitată: Număr de înregistrare al companiei, detalii cont bancar, cod unic de identificare fiscală (UTR), informații despre cifra de afaceri anuală.
- Persoană fizică autorizată: Număr de asigurare națională, act de identitate, detalii cont bancar, informații despre cifra de afaceri anuală.
Cum mă înregistrez?
Poți aplica online pe site-ul guvernului britanic sau poți apela la un contabil.
Ce responsabilități am după înregistrare?
- Evidențe digitale: Trebuie să ții evidențe digitale conform regulilor Making Tax Digital (MTD).
- Facturi cu TVA: Trebuie să emiți facturi cu TVA corecte.
- Declarații de TVA: Trebuie să depui declarații de TVA la timp, de obicei trimestrial.
Ce opțiuni am dacă nu îmi pot plăti TVA-ul?
Depune declarația de TVA la timp și contactează HMRC pentru a stabili un plan de plată eșalonată.
Cum anulez înregistrarea?
Poți anula înregistrarea online sau prin poștă dacă cifra de afaceri scade sub £88,000 sau dacă încetezi activitatea.
Ce scheme de contabilitate TVA sunt disponibile?
- Schema standard: Plătești diferența dintre TVA colectat și TVA deductibil.
- Schema cu rată fixă: Plătești un procent fix din cifra de afaceri.
- Schema de numerar: Înregistrezi TVA-ul la momentul plății, nu la emiterea facturii.
- Schema anuală: Efectuiezi plăți TVA pe parcursul anului și depui o singură declarație anuală.
Concluzie:
Înregistrarea în sistemul de TVA este obligatorie pentru multe afaceri din Marea Britanie. Este important să înțelegi regulile și să te asiguri că afacerea ta le respectă.
Articol actualizat la: 03.12.2024
👉 Cu Mica Publicitate UK vei fi vizibil in fata comunității românești din Marea Britanie.
137 vizualizari, 2 astazi
137 vizualizari, 2 astazi